岗位职责:
1.公司内部控制度的健全、有效以及其实施情况进行的审计;
2.对公司财务状况进行的审计;
3.负责公司内部审计制度建设,督查内部审计制度的执行;
4.负责内部审计工作的具体组织与实施;
5.组织实施内控审计,出具审计报告;
6.出具整改审计报告;
7.价格控制,降低成本(含招标监督、采购价格监督等);
任职要求:
1.审计、会计或财务管理等相关专业大学本科及以上学历
2.会计法、审计法、税法、经济法等相关法律法规;
3.从事财务、审计工作五年以上,且有在会计师事务所工作五年以上经验
4.审计、会计中级以上职称、注册会计师(CPA)或注册内审师(CIA)执业资格
5.熟悉国家审计、会计等相关法律、法规和准则;
6.熟悉上市公司内部控制、风险管理等工作。